文件按管理方式劃分,分為受控文件和非受控文件。受控文件是指按照發(fā)放范圍登記、分發(fā),并能保證回收的文件。
文件按來源劃分,有內部文件和外部文件。
內部文件是指公司內的文件,分為四層文件;第一層為質量手冊:指與公司管理體系目標一致的綱領性文件;第二層文件為程序文件:管理手冊的細化和補充;第三層文件為作業(yè)指導書、規(guī)范:對手冊、程序文件的補充,以闡明具體要求為主,是使管理體系可能實施的關鍵信息;第四層文件為表格、記錄:指各種表格、記錄。
外部文件是指公司以外的文件;包括國際/國家/行業(yè)/地方標準/法律法規(guī)、客戶提供的圖樣及要求、客戶或有關機構指定使用的表格等。嘉峪檢測網(wǎng)提醒外來文件的及時獲得是實驗室開展檢測/校準活動的基礎,尤其是技術法規(guī)的有效性更是確保檢測/校準方法有效性的前提,實驗室必須暢通信息來源渠道,確保在最短的時間內獲得最新的信息。
凡作為管理體系組成部分發(fā)給實驗室人員的所有文件,在發(fā)布之前應由授權人員審查并批準使用。應建立識別管理體系中文件當前的修訂狀態(tài)和分發(fā)的控制清單或等效的文件控制程序并使之易于獲得,以防止使用無效和/或作廢的文件。
文件控制程序應確保:
① 在對實驗室有效運作起重要作用的所有作業(yè)場所都能得到相應文件的授權版本;
② 定期審查文件,必要時進行修訂,以確保其持續(xù)適用和滿足使用的要求;
③ 及時地從所有使用或發(fā)布處撤除無效或作廢文件,或用其他方法防止誤用;
④ 出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件,應有適當?shù)臉擞洝?/span>
實驗室制訂的管理體系文件應有唯一性標識。該標識應包括發(fā)布日期和/或修訂標識、頁碼、總頁數(shù)或表示文件結束的標記和發(fā)布機構等。
對管理體系有效運行起重要作用的各個場所及崗位,均應做到及時發(fā)放到位,保證相關人員能夠獲取和使用現(xiàn)行有效文件。文件的發(fā)放做好受控標識,并做好發(fā)放記錄。
部門公用的紙質文件,由該部門指定的人員,存放在指定位置,并監(jiān)管組員對文件的取閱和歸還。如文件發(fā)生丟失、污損或信息外泄事件,應及時匯報,協(xié)同處理和挽救。文件使用過程中,須確保該文件不會發(fā)生丟失或信息外泄。
電子文件在發(fā)放時應注意:
明確文件控制的部門和人員,規(guī)定具有更改和控制保存在計算機系統(tǒng)中的文件的職責和權力的相關部門和人員;
對電子文件進行保護,防止未經(jīng)授權的侵入和修改;
對于同時發(fā)布紙質和電子的文件,并且均作為受控文件使用的,應做到兩種版本的同步,以免執(zhí)行者無所適從。
除非另有特別指定,文件的變更應由原審查責任人進行審查和批準。被指定的人員應獲得進行審查和批準所依據(jù)的有關背景資料。若可行,更改的或新的內容應在文件或適當?shù)母郊袠嗣鳌?/span>
修訂的文件應盡快地正式發(fā)布,新版文件發(fā)布后舊版的文件應及時回收并進行記錄,確保使用最新有效的文件。對受控的廢止文件標注日期并標記為廢止,在規(guī)定期限或按照適用的規(guī)定要求,至少保留一份受控的廢止文件。
文件過了保存期限后需進行銷毀并進行記錄,銷毀方式一般采用粉碎機粉碎的方式,以確保文件信息得到保護。
為了保證所有文件的現(xiàn)行有效性,應根據(jù)文件評審計劃,組織各部門進行文件評審。各部門對部門內現(xiàn)行的文件與實際操作流程、技術參數(shù)、有效版本號等進行確認、修訂和完善;有運作但無文件對其運作流程加以規(guī)范的,應該對文件進行補充;
實際流程或技術參數(shù)有變更的,應對文件加以修訂;
必要時,應針對一些溝通不暢、規(guī)則不清晰的流程或存在風險的環(huán)節(jié)進行識別,加以細化和規(guī)范;
對部門內現(xiàn)行的所有文件進行梳理,確保文件的有效性;
實際流程或技術參數(shù)沒有變更的,不做修改時,文件可直接繼續(xù)使用;
對于外來文件如法律法規(guī)、技術文件,應在文件評審過程中進行更新。