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編制內(nèi)審報(bào)告,需要注意這7個(gè)項(xiàng),看看你缺不缺項(xiàng)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-02-08
核心提示:編制內(nèi)審報(bào)告需要注意的7個(gè)方面1.記錄審核發(fā)現(xiàn)內(nèi)審員應(yīng)記錄內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),包括(但不限于)不符合的事實(shí)、不符合的依據(jù)


編制內(nèi)審報(bào)告需要注意的7個(gè)方面


1.記錄審核發(fā)現(xiàn)


內(nèi)審員應(yīng)記錄內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),包括(但不限于)不符合的事實(shí)、不符合的依據(jù)、不符合項(xiàng)涉及的部門、過程或活動(dòng)等。
如未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng),也應(yīng)保留完整的符合性的內(nèi)部審核記錄。

2.內(nèi)審報(bào)告要求
內(nèi)部審核末次會(huì)議結(jié)束后,內(nèi)部審核組應(yīng)根據(jù)審核發(fā)現(xiàn),形成的審核結(jié)論編寫內(nèi)部審核報(bào)告。
內(nèi)部審核報(bào)告應(yīng)清晰簡(jiǎn)明,確保各相關(guān)方了解內(nèi)部審核結(jié)果。

3.內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)容
a)內(nèi)部審核目的;
b)內(nèi)部審核范圍;
c)內(nèi)部審核準(zhǔn)則;
d)內(nèi)部審核成員及分工;
e)內(nèi)部審核日期;
f)綜述內(nèi)部審核過程和內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn);
g)確定的不符合項(xiàng)及其分布;
h)改進(jìn)的建議;
i)糾正和(或)糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證情況;
j)內(nèi)部審核結(jié)論;
k)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)部審核結(jié)果的確認(rèn)意見。

4.內(nèi)審?fù)瓿傻墓?jié)點(diǎn)


內(nèi)部審核結(jié)束的節(jié)點(diǎn)為:
完成了內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)整改及跟蹤驗(yàn)證糾正和(或)糾正措施有效,并發(fā)出內(nèi)部審核報(bào)告。

5.內(nèi)審報(bào)告的抄送


 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按照程序?qū)徟鷥?nèi)部審核報(bào)告,報(bào)告給檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)管理層,并輸入管理評(píng)審。

6.內(nèi)審記錄

內(nèi)部審核記錄應(yīng)包含(但不限于):
1)內(nèi)部審核方案(計(jì)劃)
2)內(nèi)部審核記錄(內(nèi)部審核檢查表)
3)不符合項(xiàng)報(bào)告、糾正和(或)糾正措施報(bào)告
4)內(nèi)部審核報(bào)告

7.內(nèi)審記錄保存時(shí)間


所有的內(nèi)部審核記錄保存時(shí)間應(yīng)不少于6年 
編輯:songjiajie2010

 
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